Приказ Госкомтарфэнерго Хакасии от 14.08.2014 г № 6-П

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Межрайонные распределительные электрические сети» на 2015 — 2019 годы


В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" приказываю:
Утвердить инвестиционную программу ООО "Межрайонные распределительные электрические сети" на 2015 - 2019 годы согласно приложению.
Исполняющий обязанности председателя
Н.Н.НЕРОВНЫХ
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "МРЭС"
НА 2015 - 2019 ГОДЫ
N п/п Наименование объекта Стадия реализации проекта Проектная мощность/протяженность сетей Плановые показатели энергетической эффективности проекта Год начала реализации инвестиционного проекта Год окончания реализации инвестиционного проекта Полная стоимость реализации инвестиционного проекта Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта План финансирования 2015, текущего года Ввод мощностей Объем финансирования
план года, 2015 итого план года, 2015 итого
С/П МВт/Гкал/ч./км/МВА млн. рублей млн. рублей млн. рублей МВт/Гкал/ч./км/МВА МВт/Гкал/ч./км/МВА млн. рублей млн. рублей
ВСЕГО 0,5 МВА; 1,1 км 6,108 6,108 6,108 0,5 МВА; 1,1 км 0,5 МВА; 1,1 км 6,108 6,108
1 Техническое перевооружение и реконструкция 0,5 2,484 2,484 0,5 0,5
1.1 Реконструкция ТП 42-43-16 п 0,5 2015 2015 2,484 2,484 0,5 0,5
2 Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
3 Создание систем телемеханики и связи
4 Установка устройств регулирования напряжений и компенсации реактивной мощности
5 Новое строительство 1,1 3,624 3,624 1,1 1,1
5.1 Строительство ВЛ-6 кВ ф. 42 - 38 оп. N 23-ТП 42-43-120 п 1,1 2015 2015 3,624 3,624 1,1 1,1
6 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
7 Прочее новое строительство
Справочно
8 Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

N п/п Наименование объекта Стадия реализации проекта Проектная мощность/ протяженность сетей Плановые показатели энергетической эффективности проекта Год начала реализации инвестиционного проекта Год окончания реализации инвестиционного проекта Полная стоимость реализации инвестиционного проекта Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта План финансирования 2016, текущего года Ввод мощностей Объем финансирования
план года, 2016 итого план года, 2016 итого
С/П МВт/Гкал/ч./км/МВА млн. рублей млн. рублей млн. рублей МВт/Гкал/ч./км/МВА МВт/Гкал/ч./км/МВА млн. рублей млн. рублей
ВСЕГО 1,26 МВА 6,468 6,468 6,468 1,26 МВА 1,26 МВА 6,468 6,468
1 Техническое перевооружение и реконструкция 1,26 6,468 6,468 1,26 1,26
1.1 Реконструкция ТП 11-21-05 п 1,26 2016 2016 6,468 6,468 1,26 1,26
2 Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
3 Создание систем телемеханики и связи
4 Установка устройств регулирования напряжений и компенсации реактивной мощности
5 Новое строительство
6 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
7 Прочее новое строительство
Справочно
8 Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

N п/п Наименование объекта Стадия реализации проекта Проектная мощность/протяженность сетей Плановые показатели энергетической эффективности проекта Год начала реализации инвестиционного проекта Год окончания реализации инвестиционного проекта Полная стоимость реализации инвестиционного проекта Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта План финансирования 2017, текущего года Ввод мощностей Объем финансирования
план года, 2017 итого план года, 2017 итого
С/П МВт/Гкал/ч./км/МВА млн. рублей млн. рублей млн. рублей МВт/Гкал/ч./км/МВА МВт/Гкал/ч./км/МВА млн. рублей млн. рублей
ВСЕГО 0,5 МВА; 0.9 км 6,700 6,700 6,700 0,5 МВА; 0,9 км 0,5 МВА; 0,9 км 6,700 6,700
1 Техническое перевооружение и реконструкция 0,5 3,729 3,729 0,5 0,5
1.1 Реконструкция ТП 42-47-116 п 0,5 2017 2017 3,729 3,729 0,5 0,5
2 Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
3 Создание систем телемеханики и связи
4 Установка устройств регулирования напряжений и компенсации реактивной мощности
5 Новое строительство 0,9 2,971 2,971 0,9 0,9
5.1 Строительство ВЛ-6 кВ ф. 42 - 47 оп. N 3-ТП 42-43-73 п 0,9 2017 2017 2,971 2,971 0,9 0,9
6 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
7 Прочее новое строительство
Справочно
8 Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

N п/п Наименование объекта Стадия реализации проекта Проектная мощность/протяженность сетей Плановые показатели энергетической эффективности проекта Год начала реализации инвестиционного проекта Год окончания реализации инвестиционного проекта Полная стоимость реализации инвестиционного проекта Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта План финансирования 2018, текущего года Ввод мощностей Объем финансирования
план года, 2018 итого план года, 2018 итого
С/П МВт/Гкал/ч./км/МВА млн. рублей млн. рублей млн. рублей МВт/Гкал/ч./км/МВА МВт/Гкал/ч./км/МВА млн. рублей млн. рублей
ВСЕГО 0,5 МВА; 1,2 км 6,914 6,914 6,914 0,5 МВА; 1,2 км 0,5 МВА; 1,2 км 6,914 6,914
1 Техническое перевооружение и реконструкция 0,5 3,026 3,026 0,5 0,5
1.1 Реконструкция ТП 42-43-73 п 0,5 2018 2018 3,026 3,026 0,5 0,5
2 Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
3 Создание систем телемеханики и связи
4 Установка устройств регулирования напряжений и компенсации реактивной мощности
5 Новое строительство 1,2 3,888 3,888 1,2 1,2
5.1 Строительство ВЛ-6 кВ ТП 42-43-73 - ТП 42-43-4 п 1,2 2018 2018 3,888 3,888 1,2 1,2
6 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
7 Прочее новое строительство
Справочно
8 Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

N п/п Наименование объекта Стадия реализации проекта Проектная мощность/протяженность сетей Плановые показатели энергетической эффективности проекта Год начала реализации инвестиционного проекта Год окончания реализации инвестиционного проекта Полная стоимость реализации инвестиционного проекта Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта План финансирования 2019, текущего года Ввод мощностей Объем финансирования
план года, 2019 итого план года, 2019 итого
С/П МВт/Гкал/ч./км/МВА млн. рублей млн. рублей млн. рублей МВт/Гкал/ч./км/МВА МВт/Гкал/ч./км/МВА млн. рублей млн. рублей
ВСЕГО 0,8 МВА; 0,75 км 7,100 7,100 7,100 0,8 МВА; 0,75 км 0,8 МВА; 0,75 км 7,100 7,100
1 Техническое перевооружение и реконструкция 0,8 5,436 5,436 0,8 0,8
1.1 Реконструкция ТП 11-21-13 п 0,8 2019 2019 5,436 5,436 0,8 0,8
2 Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
3 Создание систем телемеханики и связи
4 Установка устройств регулирования напряжений и компенсации реактивной мощности
5 Новое строительство 0,75 1,664 1,664 0,75 0,75
5.1 Строительство ВЛ-6 кВ ф. 42-47 - ТП 42-43-21 п 0,25 2019 2019 0,615 0,615 0,25 0,25
5.2 Прокладка КЛ-6 кВ ТП 42-38-64 - ТП 42-43-15 п 0,5 2019 2019 1,049 1,049 0,5 0,5
6 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
7 Прочее новое строительство
Справочно
8 Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

Прогноз ввода основных средств
N п/п Наименование проекта Вывод мощностей Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС), млн. руб. Ввод основных средств сетевых организаций
МВт, Гкал/час, км, МВА План года, 2015 План года, 2015
2015 Итого I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого
км/МВА/другое млн. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Строительство ВЛ-6 кВ ф. 42 - 38 оп. N 23 - ТП-42-43-120 - - 0 1,1 км 1,1 км 3,624 3,624
2 Реконструкция ТП 42-43-16 0,25 МВА 0,25 МВА 0,06 0,5 МВА 0,5 МВА 2,484 2,484

N п/п Наименование проекта Вывод мощностей Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС), млн. руб. Ввод основных средств сетевых организаций
МВт, Гкал/час, км, МВА План года, 2016 План года, 2016
2016 Итого I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого
км/МВА/другое млн. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Реконструкция ТП-11-21-05 0,4 МВА 0,4 МВА 0,022 1,26 МВА 1,26 МВА 6,468 6,468

N п/п Наименование проекта Вывод мощностей Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС), млн. руб. Ввод основных средств сетевых организаций
МВт, Гкал/час, км, МВА План года, 2017 План года, 2017
2017 Итого I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого
км/МВА/другое млн. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Реконструкция ТП-42-47-116 0,16 МВА 0,16 МВА 0,06 0,5 МВА 0,5 МВА 3,729 3,729
2 Строительство ВЛ-6 кВ ф. 42 - 47 оп. 23 - ТП-42-43-73 - - 0 0,9 км 0,9 км 2,971 2,971

N п/п Наименование проекта Вывод мощностей Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС), млн. руб. Ввод основных средств сетевых организаций
МВт, Гкал/час, км, МВА План года, 2018 План года, 2018
2018 Итого I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого
км/МВА/другое млн. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Реконструкция ТП-42-43-73 0,18 МВА 0,18 МВА 0,06 0,5 МВА 0,5 МВА 3,026 3,026
2 Строительство ВЛ-6 кВ ТП-42-43-73 - ТП-42-43-4 - - 0 1,2 км 1,2 км 3,888 3,888

N п/п Наименование проекта Вывод мощностей Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС), млн. руб. Ввод основных средств сетевых организаций
МВт, Гкал/час, км, МВА План года, 2019 План года, 2019
2019 Итого I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого
км/МВА/другое млн. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Реконструкция ТП-11-21-13 0,4 МВА 0,4 МВА 0,022 0,8 МВА 0,8 МВА 5,436 5,436
2 Прокладка КЛ-6 кВ ТП-42-38-64 - ТП-42-43-15 - - 0 0,5 км 0,5 км 1,049 1,049
3 Строительство ВЛ-6 кВ ф. 42 - 47 - ТП-42-43-21 - - 0 0,25 км 0,25 км 0,615 0,615

Объемы и источники
финансирования инвестиционной программы
(в прогнозных ценах соответствующих лет),
млн. рублей
NN Источник финансирования План 2015 года План 2016 года План 2017 года План 2018 года План 2019 года Итого
1. Собственные средства 6,108 6,468 6,700 6,914 7,100 33,290
1.1. Прибыль, направляемая на инвестиции
1.1.1. в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. Прочая прибыль
1.2. Амортизация 6,108 6,468 6,700 6,914 7,100 33,290
1.2.1. Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2. Прочая амортизация
1.2.3. Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. Возврат НДС
1.4. Прочие собственные средства
1.4.1. в т.ч. средства до эмиссии
1.5. Остаток собственных средств на начало года
2. Привлеченные средства, в т.ч.
2.1. Кредиты
2.2. Облигационные займы
2.3. Займы организаций
2.4. Бюджетное финансирование
2.5. Средства внешних инвесторов
2.6. Использование лизинга
2.7. Прочие привлеченные средства
Всего источников финансирования 6,108 6,468 6,700 6,914 7,100 33,290
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ