Приложение к Приказу от 11.04.2014 г № 16-К Программа

Производственная программа мбу «Имекский двор», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2014 год паспорт производственной программы


Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
МБУ "Имекский двор" 655603, Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Имек, ул. Северная, д. 18
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728; г. Абакан, Карла Маркса, д. 15

Раздел 1.Перечень плановых мероприятий
По ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).
N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятий, год, квартал Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб. %
1 2 3 4 5 6
1 Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1 Нет - - - -
2 Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1 Нет - - - -
3 Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1 Нет - - - -
4 Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1 Нет - - - -

Раздел 2.Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2014 год
N п/п Показатели производственной деятельности Величина изм. показателей Период регулирования
План с 11.04.2014 План с 01.07.2014
1 2 3 4 5
1 Объем выработки воды тыс. м3 152,374 152,374
2 Объем покупной воды тыс. м3 0,00 0,00
3 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. м3 0,00 0,00
4 Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. м3 0,00 0,00
5 Объем отпуска в сеть тыс. м3 152,374 152,374
6 Объем потерь тыс. м3 0,00 0,00
7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 0,00 0,00
8 Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей тыс. куб. м 152,374 152,374
8.1 Населению тыс. м3 146,235 146,235
8.2 Бюджетным организациям тыс. м3 5,928 5,928
8.3 Прочим потребителям тыс. м3 0,211 0,211
9 Финансовые потребности, в том числе тыс. рублей 1388,79 1422,69
9.1 Затраты, относимые на себестоимость тыс. рублей 1388,79 1422,69
9.2 Прибыль тыс. рублей 0,00 0,00
9.3 Рентабельность % 0,00 0,00
9.4 Итого необходимая валовая выручка тыс. рублей 1388,79 1422,69

Раздел 3.Целевые показатели деятельности организации
N п/п Наименование показателей Величина изм. показателей Период регулирования
План с 11.04.2014 План с 01.07.2014
1 2 3 4 5
1 Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1 Уровень потерь в сетях % 0,00 0,00
2 Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1 Численность населения, получающего услуги чел. 1566 1566
2.2 Годовое количество часов предоставления услуг час/день 8760/365 8760/365
3 Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1 Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии кВт.ч./м3 0,51 0,51
3.2 Охват абонентов приборами учета воды % 0,00 0,00