Приложение к Приказу от 20.12.2013 г № 299-К Программа

Производственная программа ООО «Хакасресводоканал боградского района», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2014 год паспорт производственной программы


Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ООО "Хакасресводоканал Боградского района" с. Боград, ул. Советская, 5, Республика Хакасия, 655340
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728; г. Абакан, Карла Маркса, д. 15

Раздел 1.Перечень плановых мероприятий
По ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).
N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятий, год, квартал Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб. %
1 2 3 4 5 6
1 Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1 Капитальный ремонт павильонов скважин, задвижек, водоразборной колонки, водопроводных колодцев, капитальный ремонт методом замены участка сети ХВС 2 - 3 квартал 1084,15
1.2 Текущий ремонт оборудования (насосы, задвижки, обратные клапаны и др.) 1 - 4 квартал 148,68
2 Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1 нет - - - -
3 Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1 нет - - - -
4 Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1 нет - - - -

Раздел 2.Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N п/п Показатели производственной деятельности Величина изм. показателей Период регулирования
За предыдущий период На период регулирования
План План План
С 20.12.2013 по 31.12.2013 исходя из годовых объемов С 01.01.2014 по 30.06.2014 исходя из годовых объемов С 01.07.2014 по 31.12.2014 исходя из годовых объемов
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки воды тыс. куб. м 199,449 199,449 199,449
2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 3,18 3,18 3,18
3 Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00
4 Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 196,269 196,269 196,269
5 Объем потерь тыс. куб. м 28,51 28,51 28,51
6 Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 14,50 14,50 14,50
7 Планируемый объем реализации питьевой воды потребителям и отпуск воды собственным структурным подразделениям предприятия тыс. куб. м 167,759 167,759 167,759
7.1 в том числе: Планируемый объем реализации питьевой воды, в том числе по группам потребителей тыс. куб. м 145,57 145,57 145,57
7.1.1 - населению тыс. куб. м 126,70 126,70 126,70
7.1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 16,374 16,374 16,374
7.1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 2,496 2,496 2,496
7.2 Планируемый объем отпуска питьевой воды собственным структурным подразделениям тыс. куб. м 22,189 22,189 22,189
8 Финансовые потребности для реализации производственной программы (необходимая валовая выручка) тыс. рублей 1648,88 1648,88 2852,97
8.1 в том числе: затраты, относимые на себестоимость тыс. рублей 1648,88 1648,88 2852,97
8.2 Прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
8.3 Рентабельность % 0,00 0,00 0,00
8.4 Итого необходимая валовая выручка тыс. рублей 1648,88 1648,88 2852,97

Раздел 3.Целевые показатели деятельности организации
N п/п Наименование показателей Величина изм. показателей Период регулирования
1 2 3 4
1 Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1 Уровень потерь в сетях % 23,00
1.2 Износ систем водоснабжения % 97,00
1.3 Аварийность систем водоснабжения кол-во аварий/км 0,00/17,70
1.4 Протяженность сетей, нуждающихся в замене км 10,30
2 Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1 Численность населения, получающего услуги чел. 2656
2.2 Годовое количество часов предоставления услуг час/день 8760/365
3 Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1 Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии кВт. x ч./куб. м
3.2 Охват абонентов приборами учета воды % 3,50