Приложение к Постановлению от 12.07.2013 г № 394


Наименование Программы ";
Цель Программы
Задача, мероприятие, показатель Текущий год, базовое значение показателя Очередной финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода Степень значимости задачи (мероприятия, показателя) для достижения цели (задачи) Программы
Итого по Программе (тыс. рублей)
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
Задача 1 (наименование)
Мероприятия
Мероприятие 1 (тыс. рублей)
Мероприятие 2 (тыс. рублей)
и т.д.
Итого по задаче 1 (тыс. рублей)
Показатели
Показатель 1 (ед. изм.)
Показатель 2 (ед. изм.)
и т.д.
Задача 2 (наименование)
Мероприятия
Мероприятие 1 (тыс. рублей)
Мероприятие 2 (тыс. рублей)
и т.д.
Итого по задаче 2 (тыс. рублей)
Показатели
Показатель 1 (ед. изм.)
Показатель 2 (ед. изм.)
и т.д.
Итого по подпрограмме (тыс. рублей)

подпункт "в" подпункта 2 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
"в) информацию о показателях, позволяющих оценивать ход реализации государственной программы (степень решения задач) по годам с обоснованием их плановых значений (необходимо указывать для каждого показателя базовое значение, в сравнении с которым определяется его плановое значение);";

в пункте 3.7 слова "в сроки, установленные бюджетным законодательством Республики Хакасия," исключить;
4) в разделе 5:
подпункт "б" подпункта 2 пункта 5.5 изложить в следующей редакции:
"б) информацию о показателях, позволяющих оценивать эффект от реализации новых либо требующих увеличения ассигнований мероприятий государственной программы (указывать для каждого показателя базовое значение, в сравнении с которым определяется его плановое значение);";

подпункт "в" подпункта 2 пункта 5.9 изложить в следующей редакции:
"в) оценку эффективности государственной программы в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Республики Хакасия (приложение 8 к настоящему Порядку);";

в подпункте "б" пункта 5.12 слова "целевых индикаторов и" исключить;
5) в подпункте "б" пункта 6.1 раздела 6 слова "целевых индикаторов и" исключить;
6) дополнить разделом 7 следующего содержания:
"7. Формирование проекта перечня
государственных программ, планируемых
к реализации в очередном финансовом году
и плановом периоде
7.1. Проект перечня государственных программ, планируемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде (далее - Перечень ГП РХ), подготавливается Министерством финансов Республики Хакасия в соответствии с решением (предложением) Комиссии и направляется на утверждение в Правительство Республики Хакасия в сроки, установленные нормативными правовыми актами Правительства Республики Хакасия, регламентирующими порядок и сроки составления республиканского бюджета Республики Хакасия.
7.2. При формировании проекта Перечня ГП РХ необходимо учитывать результаты распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими государственными программами.
    Предельный   объем   бюджета   принимаемых  обязательств,  возможный  к
принятию  за  счет  средств  республиканского  бюджета  Республики Хакасия,
определяется  как  разница  между  планируемыми  поступлениями  собственных
доходов  бюджета  и  объемом расходов на действующие обязательства с учетом
дополнительных расходов по переданным субъекту полномочиям, предусмотренных
федеральным законодательством на очередной финансовый год и плановый период
(Р
  общий).
    В  свою  очередь  предельный объем принимаемых обязательств, подлежащих
распределению между государственными программами, определяется по следующей
формуле:
                  Р     = Р        x Q ,
                   i пр    i-1 зак    i
    где:
    Р     - предельный объем бюджета  принимаемых  обязательств, подлежащих
     i пр
распределению    между   принимаемыми   и   действующими   государственными
программами в очередном финансовом году (плановом периоде), тыс. рублей;
    Р        - плановый  объем  расходов  на   реализацию   государственных
     i-1 зак
программ  в текущем финансовом году, прекращающих свое действие в очередном
финансовом году (плановом периоде), тыс. рублей;
    Q  - прогнозируемый темп  роста налоговых и неналоговых доходов (план к
     i
плану) республиканского бюджета  Республики Хакасия на очередной финансовый
год (плановый период), процентов.
    В случае если Р     больше Р     , то Р     принимается  равным Р     .
                   i пр         общий      i пр                      общий
    Распределение  бюджета  принимаемых  обязательств  между действующими и
вновь  принимаемыми  государственными  программами  осуществляется с учетом
оценок  их  эффективности,  обоснованности  финансовых затрат на реализацию
предлагаемых  программных мероприятий, а также с учетом соответствия задач,
решаемых в рамках Программы, стратегическим приоритетам развития Республики
Хакасия.
    Объем принимаемых бюджетных обязательств на реализацию принимаемой либо
действующей государственной программы в очередном финансовом году (плановом
периоде) определяется по формуле:
            Р        = Р        x К      x Р     / SUM Р       ,
             i ГП РХ    i заявл    ГП РХ    i пр        i заявл
    где:
    Р        - объем  принимаемых   бюджетных  обязательств  на  реализацию
     i ГП РХ
принимаемой   либо   действующей   государственной  программы  в  очередном
финансовом году (плановом периоде), тыс. рублей;
    Р        - обоснованный  объем  принимаемых  бюджетных  обязательств на
     i заявл
реализацию принимаемой   либо   действующей   государственной  программы  в
очередном финансовом году (плановом периоде), заявленный исполнителем, тыс.
рублей;
    К      - коэффициент  оценки  принимаемых   бюджетных  обязательств  по
     ГП РХ
принимаемой  либо  действующей  государственной  программе,  планируемой  к
финансированию в очередном финансовом году (плановом периоде);
    Р     - предельный объем бюджета принимаемых  обязательств,  подлежащих
     i пр
распределению    между   принимаемыми   и   действующими   государственными
программами в очередном финансовом году (плановом периоде), тыс. рублей;
    SUM Р        - общий    объем    обоснованных   принимаемых   бюджетных
         i заявл
обязательств   на  реализацию  принимаемых  и  действующих  государственных
программ   в  очередном  финансовом  году  (плановом  периоде),  заявленный
исполнителем, тыс. рублей.
    В случае если P     больше SUM Р       , отношение Р     / SUM Р
                   i пр             i заявл             i пр        i заявл
принимается равным 1.
    Коэффициент  оценки  принимаемых  бюджетных обязательств по принимаемой
либо  действующей государственной программе, планируемой к финансированию в
очередном финансовом году (плановом периоде), рассчитывается в соответствии
с таблицами 3 и 4 по следующей формуле:
                     К      = SUM (В  x Р ) / 100,
                      ГП РХ         n    n
    где:
    К      -  коэффициент  оценки   принимаемых  бюджетных обязательств  по
     ГП РХ
принимаемой  либо  действующей  государственной  программе,  планируемой  к
финансированию в очередном финансовом году (плановом периоде);
    В  - вес соответствующего направления в сводной оценке;
     n
    Р  -  оценка  принимаемых   бюджетных  обязательств по принимаемой либо
     n
действующей государственной программе по соответствующим направлениям.

Таблица 3
Таблица
оценки принимаемых бюджетных обязательств по
принимаемой государственной программе либо по новым
мероприятиям действующей государственной программы


































































Направление оценкиВес
направления
в сводной
оценке (В)
Оценка,
баллов
(Р)
1. Оценка эффективности0,5
Показатели не позволяют оценить выполнение
программных задач
0
Показатели не в полной степени позволяют оценить
выполнение программных задач
50
Показатели результативности позволяют в полной
степени оценить выполнение программных задач
100
2. Оценка обоснованности финансовых затрат0,1
Обоснование финансовых затрат не представлено0
Обоснование финансовых затрат представлено не в
полном объеме
50
Полное и детальное обоснование финансовых затрат с
приложением подтверждающих документов
100
3. Соответствие программных задач стратегическим
приоритетам развития республики
0,4
Программные задачи не соответствуют стратегическим
приоритетам развития республики
0
Программные задачи не отражают прямого соответствия
стратегическим приоритетам развития республики,
однако косвенно способствуют их достижению
50
Программные задачи соответствуют стратегическим
приоритетам развития республики
100

Таблица 4
Таблица
оценки принимаемых бюджетных обязательств по
мероприятиям действующей государственной программы,
требующим увеличения ассигнований
┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────┐
│                Направление оценки                 │    Вес    │Оценка,│
│                                                   │направления│баллов │
│                                                   │ в сводной │  (Р)  │
│                                                   │оценке (В) │       │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│1. Оценка эффективности                            │    0,5    │       │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│Положительное значение оценки достижения планового │           │       │
│значения показателей Программы имеют:              │           │       │
│менее 50 процентов показателей Программы;          │           │    0  │
│50 - 90 процентов показателей Программы;           │           │   50  │
│90 - 100 процентов показателей Программы           │           │  100  │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│2. Оценка ожидаемой эффективности                  │    0,4    │       │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│Показатели результативности не позволяют оценить   │           │    0  │
│выполнение программных задач                       │           │       │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│Показатели результативности не в полной степени    │           │   50  │
│позволяют оценить выполнение программных задач     │           │       │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│Показатели результативности позволяют в полной     │           │  100  │
│степени оценить выполнение программных задач       │           │       │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│3. Оценка обоснованности финансовых затрат         │    0,1    │       │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│Обоснование финансовых затрат не представлено      │           │    0  │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│Обоснование финансовых затрат представлено не в    │           │   50  │
│полном объеме                                      │           │       │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────┤
│Полное и детальное обоснование финансовых затрат с │           │  100  │
│приложением подтверждающих документов              │           │       │
└───────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────┘";

7) в приложении 1 слова "и (или) индикаторы"

исключить;
8) дополнить приложением 8 следующего содержания: