Приложение к Решению от 03.02.2004 г № 449 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города Абакана за 2002 год


Коды ДОХОДЫ План Факт % исполнен.
1000000 Налоговые доходы, всего 590435 582191 98,6
в том числе
1010000 Налоги на прибыль (доход) предприятий и организаций 25500 27957 109,6
1010200 Налог на доходы физических лиц 330108 327547 99,2
1020200 Акцизы 50023 53378 106,7
1020400 Лицензионные и регистрационные сборы 600 151 25,2
1020700 Налог с продаж 24003 24414 101,7
1030100 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности 6020 6275 104,2
1030200 Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 77010 58514 76
1040100 Налог на имущество физических лиц 4000 3529 88,2
1040200 Налог на имущество предприятий 39027 55545 142,3
1040300 Налог на имущество, переходящее в порядке наследования или дарения 400 245 61,3
1050700 Земельный налог 26680 18869 70,7
1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы 7064 5767 81,6
2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО 102944 106671 64,8
в том числе
2010000 Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности 77016 86324 112,1
2060000 Административные платежи 2005 738 36,8
2070000 Штрафные санкции 9004 6756 75
Доходы от продажи земли - 1987 -
2090000 Прочие неналоговые доходы 14919 10866 72,8
3000000 Безвозмездные перечисления 8000 6800 85
Доходы от предпринимательской деятельности 48211 35204 73
ИТОГО ДОХОДОВ 749590 730864 97,5
3020405 Дотации, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации 39435 - -
3020405 Субвенции, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации - 3515 -
3020405 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований - 55236 -
3020305 Средства, получаемые по взаимным расчетам - 979 -
Субвенции, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации 18031 1488 7,8
8900000 ВСЕГО ДОХОДОВ 807056 792082 98,1

РАСХОДЫ План Факт % исполн.
Государственное управление 51602 46305 89,7
Правоохранительная деятельность 27429 23042 84
Промышленность, энергетика и строительство 35174 31358 89,1
Сельское хозяйство 2072 1407 67,9
Охрана окружающей среды - - -
Судебная власть - - -
Транспорт 15003 13790 91,9
Развитие рыночной инфраструктуры 24226 19913 82,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 148699 141527 95,2
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций - - -
Образование 316525 283117 89,4
Культура и искусство 11724 10832 92,4
Средства массовой информации 11902 10043 84,4
Здравоохранение и физкультура 161732 144191 89,2
Социальная политика 18578 17387 93,6
Прочие расходы 51162 40200 78,6
Обслуживание государственного долга 750 344 45,9
Итого расходов 876578 783456 89,4
Всего расходов 876578 783456 89,4
Превышение доходов над расходами (дефицит) -69522 8626 -

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ План Факт.
Изменения остатков средств на счетах банка в рублях 3436 -1185
остатки на начало отчетного периода 7436 7436
остатки на конец отчетного периода 4000 8621
Государственные ценные бумаги 8000 -
привлечение средств 8000 -
погашение основной суммы задолженности - -
Бюджетные ссуды, полученные из бюджета РФ -8441 -8441
получение бюджетных ссуд - 13148
погашение основной суммы задолженности 8441 21589
Прочие источники внутреннего финансирования 27092 1000
получение кредитов 32092 19500
погашение кредитов 5000 18500
ИТОГО: 69622 -8626